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企業內部審計
來源:昆明市楊氏財務咨詢服務有限公司   時間:2007-11-20

一、企業內部審計的概念:
    企業內部審計主要是運用國際最新內部審計知識,以先進的信息技術和管理控制方法,幫助企業完成其目標,揭露相關風險,并提出改進及建議。

二、企業內部審計的宗旨:
    治理企業,規避風險。

三、內部審計的內容:
1.識別企業風險
2. 策劃并溝通規避風險的方案
3. 確定規避風險的方案
4. 實施規避風險的方案
5. 跟蹤方案實施后的情況,進行跟進及修正

四、公司內審技術力量介紹:
  公司擁有資深內審師,他們能熟練應用內部審計實務標準、程序和技術,理解管理原則,深入領會會計學、經濟學、商法、稅收、金融、量化方法和信息技術。

 
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